Auditoría del control interno
Tipo de material: Archivo de ordenadorIdioma: Español Detalles de publicación: s.l. Ecoe Descripción: 1 CDTema(s): AUDITORIA INTERNA-CD | CONTROL INTERNO-CDClasificación CDD: BMG-MULT ANX 657.458 MANa
Contenidos:
Ref : Libro e la Sala de Ciencias Aplicadas. Contenido: A. Auditoría del control interno. 1. Enfoque tradicional. 2. Generador del cambio : procesos, principios, administración de riesgos. 3. Exigencias de la Sarbanes-Oxley. 4. Control interno a toda la cadena de valor. B. Auditoría del control interno. Un análisis del PCAOB auditing standard no. 2. C. Control interno y gobierno corporativo. D. COSO administración de riesgos del emprendimiento. E. Revisoría fiscal independeinte, en el contexto de la adopción de estándares internacionales
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Materiales Visuales | Biblioteca Carlos A. Rolando | BCAR-CDRE | BMG-MULT ANX 657.458 MANa (Navegar estantería (Abre debajo)) | No para préstamo | BCARCDRE000235 |
Ref : Libro e la Sala de Ciencias Aplicadas. Contenido: A. Auditoría del control interno. 1. Enfoque tradicional. 2. Generador del cambio : procesos, principios, administración de riesgos. 3. Exigencias de la Sarbanes-Oxley. 4. Control interno a toda la cadena de valor. B. Auditoría del control interno. Un análisis del PCAOB auditing standard no. 2. C. Control interno y gobierno corporativo. D. COSO administración de riesgos del emprendimiento. E. Revisoría fiscal independeinte, en el contexto de la adopción de estándares internacionales
s.f.